Добрый день!
Как поступить в следующей ситуации: налоговым органом обнаружена ошибка в дате счет-фактуры ( в книге покупок), там опечатка. Должно быть 31.01.2018 г., а стоит 31.01.2008 г. Все остальные данные верные.
По данному вопросу вызвали уведомлением в налоговую.
Позвонив в налоговую, инспектор сказал, что нужно подать уточненную декларацию. Пояснения не годятся, т.к. их нельзя внести в базу.
Действительно ли нужно в данном случае подавать уточненную декларацию?